如果我说的对,现在你的分录是 借:管理费用---报刊费--厂部(或者销售等费用)贷:银行存款或现金 分摊时:借:管理费用--报刊费 ——财务部 管理费用--报刊费 ——生产部 等等 贷:管理费用--报刊费--
支付报刊费,保险费,借:其他应收款--xx报刊费借:其他应收款--xx保险费贷:现金(或银行存款)分摊应由本月负担,借:管理费用--xx报刊费200贷:其他应收款--xx报刊费200借:管理费用--xx保险费250贷:其他应收款-
Dr:待摊费用——报刊杂志费 400 Cr:现金/银行存款(这个根据你支付的方式)400 待下月分摊时 Dr:管理费用 xx(这个用400除你要分摊的月数)Cr:待摊费用——报刊杂志费 xx 以后每个月都做这笔分录,
1、如题所述,前期订报支付款项时已挂账于其他应付款等科目的,则在分摊费用时分录如下:借:管理费用(办公费)400 借:制造费用(办公费)100 贷:其他应付款500 2、以上仅供参考,请予结合实际情况再作判断,依法操作。
1.预付明年上半年报刊杂志费 借 :预付账款-xx报刊杂志费 贷:银行存款 2.预提银行借款利息 借:财务费用-利息支出 贷:应付利息 3.摊销报刊杂志费 借:管理费用-报刊杂志费 贷:预付账款-xx邮政 4.
129 浏览 5 回答
109 浏览 5 回答
320 浏览 5 回答
137 浏览 5 回答
197 浏览 5 回答
165 浏览 5 回答
260 浏览 5 回答
311 浏览 5 回答
230 浏览 5 回答
356 浏览 5 回答
113 浏览 5 回答
213 浏览 5 回答
196 浏览 5 回答
198 浏览 6 回答
314 浏览 6 回答
352 浏览 5 回答
349 浏览 5 回答
291 浏览 5 回答
297 浏览 5 回答