不太好。《审计月刊》创刊于1985年,是由湖北省审计厅主管,湖北省审计科研所主办的学术性期刊。据2019年《审计月刊》第11期期刊内页显示,《审计月刊》学术指导委员会有委员15人,编辑部有责任编辑1人、编辑4人。据2020
内审与管理评审间隔时间至少五周时间为宜。其理由如下:一、内审中开具的不合格项纠正和验收的时间为一个月。二、管理评审的主要内容是提出对质量体系、产品(或服务)及资源需求的改进,要确保质量管理体系的适宜性、
第十八条 本准则由中国内部审计协会发布并负责解释。 第十九条 本准则自2014年1月1日起施行。 内部审计具体准则 篇2 为了充分发挥财务审计的监督管理作用,加强内部控制,通过财务审计监督,严肃财经纪律,提高财务管理水平,
《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内部审计工作的意见;
上次审核时间与本次审核时间绝对不能超过12个月,这是在ISO19011中有规定。
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