行政事业公证审计研究论文

发布时间:2024-08-14 22:22:44

浅析行政事业单位内部审计现状

行政事业单位内部审计部门通过经常性和针对性的审计,督促事业单位遵守国家财经法规和事业单位规章制度,及时发现内部控制方面的问题,防止和制止违纪违规

审计公告制度研究论文

[论文关键词]审计公告透明度监督作用规范化 [论文摘要]审计公告制度的实行,可以提高审计执法透明度,使审计执法环境得到改善,让社会公众及时了解审计结果。

行政事业单位内部审计的现状论文

问题 (一)认识不到位 在行政事业单位中,部分领导认为财务管理就是收支记录活动,内审工作就是对财务收支进行监督,因此未开展内部审计工作,或者开展比

行政事业单位审计信息化建设研究

论文网审计论文频道行政事业单位审计信息化建设研究论文 加快行政事业单位内部审计信息化建设,不仅是完善事业单位内部控制的重要手段之一,也是提高单位审

审计局个人工作总结16篇

一年来,为适应固定资产投资审计发展形势的需要,进一步规范和深化固定资产投资审计工作,圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工

审计理论与实务论文合集7篇

通过撰写毕业论文,可培养学生综合运用经济管理科学、财务管理理论、会计及审计理论和方法,独立分析解决企业事业行政单位财务管理与会计核算问题的初步能

审计人员个人工作总结精选19

20__年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚

会计与审计的毕业论文题目有哪些

会计与审计的毕业论文题目有哪 些? 1.论受托责任与审计发展 2.关于中小企业筹资问题的研究 3.关于企业内部审计与职能的认识 4.我国审计如何应对知识经济时代的到来 5.论非财

年度审计工作计划6篇

年度审计工作计划 篇1 一、以内控制度审计为基础,促进公司内控制度健全和完善。 1、先是要完善公司内审制度,XX年已对现行的内审制度进行了修改,XX年为使审计工作有标准可依,根据现

我国行政事业单位内部控制的问题研究毕业论文

我国行政事业单位内部控制的问题研究摘要:随着改革开放的日渐深入,对于行政事业单位内部控制问题的关注渐趋激烈,我国也疾呼加强和完善与行政事业单位内

立即咨询
推荐百科
首页
发表服务